2015年度昌邑市矿产资源管理中心部门决算
发布时间:2016-11-06  来源:  



 



第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成


第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释








 

 

 

第一部分




部门概况

 

一、 主要职能

    依法进行采矿审批登记发证和采矿权转让审批登记;依法调处有关采矿争议、纠纷;编制矿产资源保护和合理利用规划及矿产开发规划并对执行情况进行监督;审核采矿权评估机构资格和确认采矿权评估结果;依法进行矿产资源开发、利用和保护的监督管理,依法征收矿产资源补偿费;组织实施矿产资源储量和地质勘查管理办法、标准、规程、规范;编制并组织实施储量管理和地质勘查规划、计划;负责矿产资源储量管理、登记、统计和地质资料汇交管理工作;负责全市建设项目占用、压覆矿产资源储量的审查、审批;负责矿产资源调查评估和供需形势分析及研究;参与开办采矿企业的立项审核,负责审查审批矿山闭坑地质报告;负责地质勘查单位资质审查和年检;负责地勘项目的年度检查;依法进行勘查登记和探矿权转让审查登记;协调处理重大地质勘查争议纠纷;审查监督评估机构资格和探矿权评估结果的确认;组织编制和实施地质环境规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划并监督检查;负责地质地貌景观保护区的监督管理,审查认证建设项目地质环境影响评价报告;指导地质灾害和地下水动态监测、评价和预报;组织评审古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区,组织保护地质遗迹和防治地质灾害;组织贯彻执行昌邑市矿产资源总体规划,保护、治理全市地质景观和地质环境,防治地质灾害;科学、合理、有序地进行地质调查和勘查;依法取得、处置探矿权,与矿权人合作共同勘探、开采和利用矿产资源。

 

二、 部门决算单位构成

 

   昌邑市矿产资源管理中心部门决算包括:中心本级决算

纳入昌邑市矿产资源管理中心2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

1、昌邑市矿产资源管理中心本级

 


第二部分



2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                  公开01

                                                                                                                                    单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

5.4

国土海洋气象等支出

30

84.248378

 

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

78.848378

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

84.248378

本年支出合计

54

84.248378

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

84.248378

合计

58

84.248378


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

                                                                                                                   公开02

                                                                                                                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

84.248378

5.4

 

78.848378

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

84.248378

5.4

 

78.848378

 

 

 

22001

国土资源事务

84.248378

5.4

 

78.848378

 

 

 

   2200120

矿产资源专项收入安排的支出

84.248378

5.4

 

78.848378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



 

 

支出决算表

                                                                                                                 公开03

                                                                                                                     单位:万元                                                                                                                                                                                           

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

84.248378

84.248378

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

84.248378

84.248378

 

 

 

 

22001

国土资源事务

84.248378

84.248378

 

 

 

 

     2200120

矿产资源专项收入安排的支出

84.248378

84.248378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

5.4 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、国土海洋气象等支出

21

5.4 

5.4 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

5.4 

本年支出合计

23

5.4 

 5.4

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

5.4 

合计

28

 5.4

5.4 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                   公开05

                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

5.4

5.4

 

220

国土海洋气象等支出

5.4

5.4

 

22001

国土资源事务

5.4

5.4

 

     2200120

矿产资源专项收入安排的支出

5.4

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

5.4

5.4

 

301

工资福利支出

5.4

5.4

 

30101

基本工资

5.4

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

说明:昌邑市矿产资源管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                 公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

0

0

0

0

0

0

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分



2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

    

一、2015年部门决算情况说明

           (一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计84.248378万元(其中本年收入84.248378万元),包括:财政拨款收入 5.4万元,事业收入78.848378万元。

2015年支出总计84.248378万元(其中本年支出84.248378万元),包括:矿产资源专项收入安排的支出84.248378万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计5.4万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 5.4 万元。

2015年财政拨款支出决算总计5.4万元,支出具体情况如下:

矿产资源专项收入安排的支出 5.4万元,主要用于人员经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出 5.4万元,比年初预算数减少31.9875 万元,主要原因是企业停产,收费减少。支出具体情况如下:

矿产资源专项收入安排的支出5.4万元,主要用于人员经费,比年初预算数减少31.9875万元,主要原因是企业停产,收费减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算5.4 万元,包括人员经费,支出具体情况如下:

人员经费 5.4万元,主要包括:基本工资。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度昌邑市矿产资源管理中心机关运行经费支出 5.4 万元,主要用于人员经费,包括基本工资。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年昌邑市矿产资源管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少1.8 万元,主要原因是响应国家政策,缩减三公经费。其中:公务接待费减少0.932 万元。公务接待费减少的主要原因是响应国家政策,缩减三公经费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我中心2015年无因公出国(境)费。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我中心2015年无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。我中心2015年无公务接待费。



 

第四部分



名词解释


一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。






    
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